x 县审计局 2023 年内部审计工作总结2023 年,县审计局认真履行内部审计工作的指导和监督职责,努力探索新形势下内审工作的新路子,进一步促进部门单位健全内部约束机制,完善内部管理,规范财政财务行为,提高经济效益。在各部门单位领导的重视下,各单位内审人员积极努力开展内审工作,积极发挥内部审计“治己病,防未病”职能作用,取得较好成效。全年内审机构共审结项目 xx 个,完成年度下达计划 xx 个的 xxx%,发现问题 xx 个,完成整改xx 个,提出合理化建议 xx 条。一、主要成效(一)县农村审计总站及所属基层审计站履行内部监督职能。按照《x ...