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浅谈如何加强内部审计工作业务指导和监督

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浅谈如何加强内部审计工作业务指导和监督内部审计是审计监督体系的重要组成部分,是各级政府加强管理、防范风险的源头性、基础性工作,是推动各部门经济决策科学化、内部管理规范化、风险防范常态化的一项重要制度设计。从调研情况看,笔者认为内部审计工作抓住机遇加快发展大有可为。但由于历史和制度的原因,也面临一些问题和困难的制约,发挥整体效益、形成监督合力还不够。内部审计规范化程度不高。内审工作整体规划不足,随意性较大,年度计划和审计重点对接重大政策措施不够。审计文书资料不够规范,没有及时立卷归档。审计报告标准不统一,甚至以汇报材料代替审计...

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