x 县审计局 2023 年内部审计工作总结2023 年,县审计局认真履行内部审计工作的指导和监督职责,努力探索新形势下内审工作的新路子,进...
“小金库”内部审计的常用技术方法“小金库”是指违反法律法规及其他有关规定,应列入未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及...
“5432”体系,优化企业内部审计职能近年来,随着审计监督全覆盖的发展,审计体系搭建与完善的讨论不断深入。通过结合企业自身实际经营情况...
在民营企业内部审计交流大会上的讲话(范文)各位参会的同志,大家下午好。非常感谢内部审计协会的安排,我能够有机会参加今天的会议并进行...
内部审计中的人际关系的重要性一名合格和优秀的内部审计人员应该拥有两种能力,一种是业务能力或者说技术能力,另一种是沟通能力或者说处理...
内部审计调查口诀审计调查是审计方法中一个重要的组成部分,在审计实施过程中,需要审计人员深入实际情况开展审计调查,查找新的线索,获取...
集团内部审计存在的问题及对策集团内部审计工作需要领导在管理过程中,坚持以风险为导向,将具有普遍性和倾向性的财务问题作为审计的主要切...
集团管控下的国有企业内部审计问题及对策探讨2018 年 1 月,审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第 xx 号)明确...
xx 企业集团内部审计模式的设计内部审计机构是集团内部监督体系的重要组成部分,其合理设置和职能的有效发挥对于企业集团治理结构的优化有...
国有企业内部审计监督方面的问题及建议新时代要深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业。进入新发展阶段,进一步深化国资国企改...
公司内部审计述职报告一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,...
党课ppt+讲稿:树立和践行正确政绩观(6700字,26张)
36
